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关于做好2017年度省社直属企业审计工作的通知

发布时间:2017-11-09 信息来源: 监察审计室 责任编辑:办公室
省社直属各企业:
   为切实做好2017年度省社直属企业审计工作,现将有关事项通知如下: 

  一、认真做好中介机构选聘工作 

  按照《亚洲365bet聘请中介机构管理办法》的要求,遵循公开、公平、公正和择优的原则,由各直属企业自行在省社会计师事务所备选库中选聘2017年度财务审计服务中介机构。 

  二、认真组织实施年度审计工作 

  (一)各直属企业在2017年11月30日前完成选聘工作,与中介机构签订业务约定书,并制定本企业年度审计工作方案。 

  (二)组织中介机构进场做好预审工作,2018年1月20日前中介机构完成预审工作,2018年1月31日前出具预审意见。 

  (三)组织中介机构做好年度审计工作,2018年3月31日前中介机构完成年度审计工作,并出具审计报告及管理建议书。 

  (四)省社监察审计室将派出审计小组做好年度审计工作沟通、协调、服务和检查,并组织会计师事务所进行2017年度经营业绩考核审计。 

  三、工作要求 

  (一)高度重视各直属企业要高度重视2017年度审计工作,要加强组织领导和沟通协调,指定专人积极配合会计师事务所开展年度审计工作,按时按要求提供相关资料。审计过程中如有问题,应及时向省社监察审计室反映。 

  (二)报送资料直属各企业需按时向省社监察审计室报送以下资料: 

  1.在2017年12月15日前报送选聘会计师事务所情况、签订的业务约定书以及年度审计工作方案。 

  2.在2018年1月31日前报送中介机构预审审计意见。 

  3.在2018年1月31日前报送2017年度会计报表(合并)及纳入合并范围的全资、控股子公司资产负债表、损益表及以下资料(具体见附件1-9)。所报送资料须有单位主要负责人、财务负责人签名,并加盖企业公章,相关资料电子版发至a37620490@126.com 

  4.在2018年4月10日前报送中介机构出具的年度审计报告原件、管理意见书原件。 

      

  联系人:高雯雯  李美蓉 

  联系电话:020-37621856  37621857 

  传真:020-37621856 

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  2017年11月9日

  附件1-9.xls 


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